Καλύτερα των εκτιμήσεων τα οικονομικά αποτελέσματα της Adecco στο Q2

Adecco

Οι μετοχές της Adecco Group AG (SIX:ADEN) σημείωσαν άνοδο την Τρίτη μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, τα οποία ήταν ελαφρώς υψηλότερα από τις προσδοκίες παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον.


Στις 4:10 π. μ. (0810 GMT), η Adecco διαπραγματευόταν 3,6% υψηλότερα στα 28,82 ελβετικά φράγκα.


Ο Όμιλος Adecco ανακοίνωσε EBITA ύψους €179 εκατ. για το 2ο τρίμηνο, ξεπερνώντας τόσο την εκτίμηση της RBC Capital Markets για €177 εκατ. όσο και τη συγκλίνουσα πρόβλεψη για €173 εκατ.


Αν και ήταν ελαφρώς υψηλότερο από τις προσδοκίες, αναφέρθηκε πριν ληφθούν υπόψη σημαντικές εφάπαξ δαπάνες ύψους 45 εκατ. ευρώ, οι οποίες σχετίζονταν κυρίως με δραστηριότητες αναδιάρθρωσης.

Η οργανική αύξηση των εσόδων για το τρίμηνο διαμορφώθηκε στο -2%, ευθυγραμμιζόμενη με την εκτίμηση της RBC Capital Markets και ελαφρώς καλύτερη από τη συγκλίνουσα πρόβλεψη για -2,0%.


Αν και ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, δείχνει ανθεκτικότητα όταν αντιπαραβάλλεται με ομολόγους όπως η Randstad (-7,5%) και η ManpowerGroup (NYSE:MAN) (-3%).


Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας μειώθηκε κατά 70 μονάδες βάσης στο 19,4%, το οποίο ήταν ασθενέστερο από το προβλεπόμενο 19,7%. Η μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους οφείλεται στα μειωμένα περιθώρια κέρδους σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής στελέχωσης, της μόνιμης στελέχωσης και της εξωτερικής ανάθεσης/συμβουλευτικών υπηρεσιών.

“Είμαστε γενικά θετικοί στη στελέχωση, πιστεύοντας ότι πλησιάζουμε στο κατώτατο σημείο και στο τέλος του κύκλου υποβάθμισης”, ανέφεραν αναλυτές της RBC.


Παρόλα αυτά, η Adecco κατάφερε να αντισταθμίσει μέρος της πίεσης των περιθωρίων κέρδους με χαμηλότερα έξοδα πώλησης, γενικά και διοικητικά έξοδα (
SG&A).


Τα έξοδα
SG&A ανήλθαν σε 969 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα τόσο από την πρόβλεψη της RBC Capital Markets για 995 εκατ. ευρώ όσο και από τη συναινετική εκτίμηση για 993 εκατ. ευρώ.

Η μείωση αυτή, η οποία οφείλεται στη μείωση κατά 6% των ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης (FTEs) και στη διαδοχική αποταμίευση, συνέβαλε στη συνολική οργανική μείωση κατά 5% των εξόδων πώλησης και των γενικών και διοικητικών εξόδων.


Συγκεκριμένα, η Adecco πέτυχε εξοικονόμηση 162 εκατ. ευρώ σε έξοδα πώλησης και γενικά και διοικητικά έξοδα, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 150 εκατ. ευρώ.


Τα καθαρά έσοδα της Adecco ανήλθαν σε 73 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη των 64 εκατ. ευρώ και τη συναινετική εκτίμηση των 59 εκατ. ευρώ. Το υποκείμενο περιθώριο EBITA της εταιρείας παρέμεινε σταθερό στο 3,1%, επωφελούμενο από το χρονοδιάγραμμα των εσόδων από την κοινοπραξία FESCO, η οποία συνεισέφερε 16 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 5 εκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος.


Όσον αφορά τις ταμειακές ροές και τον καθαρό δανεισμό, το υπόλοιπο πωλήσεων ημερών (DSOs) ήταν ελαφρώς υψηλότερο στις 52,5 ημέρες σε σύγκριση με 52,0 ημέρες πέρυσι.

Ωστόσο, σημειώθηκε σημαντική εποχική κορύφωση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος αυξήθηκε σε 2,972 δισεκ. ευρώ από 2,660 δισεκ. ευρώ το 1ο τρίμηνο, κυρίως λόγω πληρωμών μερισμάτων.


Οι προοπτικές της Adecco για το 3ο τρίμηνο υποδηλώνουν ότι η εξέλιξη των εσόδων θα είναι σύμφωνη με τα επίπεδα του 2ου τριμήνου. Η εταιρεία αναμένει να δει διαδοχική βελτίωση των μικτών περιθωρίων κέρδους και μέτρια μείωση των εξόδων SG&A.


Παρά τις συνεχιζόμενες μακροοικονομικές προκλήσεις, η Adecco είναι σε θέση να συνεχίσει να κατακτά μερίδιο αγοράς και να βελτιώνει τη λειτουργική αποδοτικότητα.


Οι μετοχές του Ομίλου Adecco σημείωσαν αδυναμία από την αρχή του έτους, διαπραγματευόμενες στο 0,3x 24E EV/πωλήσεις, τοποθετώντας τις προς το χαμηλότερο άκρο του ιστορικού εύρους τους,
ανέφερε η RBC.

πηγή:www.investing.com

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο